六台盒宝典资料大全于2023年3月独立设置审计处,是学校负责内部审计工作的职能部门,在学校主要领导和六台盒宝典资料大全审计委员会的领导下开展工作。
六台盒宝典资料大全审计委员会成立于2023年6月,下设办公室,办公室主任由审计处处长兼任。审计委员会主要负责部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究制定内部审计改革方案、重大政策和发展战略,审议决策内部审计重大事项等。
六台盒宝典资料大全审计处依照《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》等审计法律法规以及《六台盒宝典资料大全内部审计工作办法》等学校规章,对学校财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、实现目标。